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***NUOVE COORDINATE DI PAGAMENTO ALLA PROVINCIA***
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AVVISO ISCRIZIONE NUOVO ELENCO OPERATORI ECONOMICI DI FIDUCIA PER AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE E SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA MEDIANTE PORTALE INFORMATICO
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Elenco delle affissioni all'albo online
N. Reg. |
N. Atto |
Tipologia |
Oggetto |
Pubblicato il |
Scadenza |
1530
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161
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Determina
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 19.865,87 A FAVORE DELL’IMPRESA SAQUELLA BUS SERVICE SAS DI SAQUELLA ANNINA & C. PER FATTURA N. 26/R/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL (EX LINEE LISELLA) DEL MESE DI NOVEMBRE 2013.
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04/06/2014
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19/06/2014
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1529
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160
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Determina
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 11.038,98 A FAVORE DELL’IMPRESA SAQUELLA BUS SERVICE SAS DI SAQUELLA ANNINA & C. PER FATTURA N. 26/R/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL (EX LINEE LISELLA) DEL MESE DI NOVEMBRE 2013.
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04/06/2014
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19/06/2014
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1528
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104
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Determina
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DELIBERA DI G.R. DELLA CAMPANIA 503/2012 – RISORSE DESTINATE AL PATTO PER L’EFFICIENTAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE PER IL T.P.L. IN CAMPANIA DI CUI ALLA D.G.R. 37/2012. PREMIALITA’ ANNO 2012 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 7.116,05 A FAVORE DELL’IMPRESA A
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04/06/2014
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19/06/2014
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1527
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98
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Determina
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 622,94 A FAVORE DELL’IMPRESA RISPOLI SRL. PER FATTURA N. 25/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2013.
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04/06/2014
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19/06/2014
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1526
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97
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Determina
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 12.001,98 A FAVORE DELL’IMPRESA RISPOLI SRL. PER FATTURA N. 24/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2013.
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04/06/2014
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19/06/2014
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1525
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96
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Determina
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 19.111,63 A FAVORE DELL’IMPRESA MOT.TAM. SRL. PER FATTURA N. 89/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2013.
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04/06/2014
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19/06/2014
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1524
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95
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Determina
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 26.383,20 A FAVORE DELL’IMPRESA MOT.TAM. SRL. PER FATTURA N. 88/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2013.
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04/06/2014
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19/06/2014
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1523
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94
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Determina
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 6.088,14 A FAVORE DELL’IMPRESA MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. PER FATTURA N. 435/2013/MZ, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2013
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04/06/2014
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19/06/2014
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1522
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40
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Determina
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Settore Avvocatura-Organizzazione del Personale e politiche del Lavoro - Impegno di spesa per attivazione abbonamento on-line PUBLIFORMEZ per l'anno 2014..
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04/06/2014
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19/06/2014
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1521
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39
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Determina
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Settore Avvocatura-Organizzazione del Personale e politiche del Lavoro - Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti per l'anno 2014: Class Editori - IL SOLE 24 ORE (Mensili PIROLA) - Maggioli Editore.
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04/06/2014
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19/06/2014
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1520
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142
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Determina
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AGGIUDICAZIONE PER LA RISTAMPA DEL LIBRO " IL FUNGO SANNITA " ALLA DITTA AESSE GRAFICA,per l'importo di €.7.760,00 IVA inclusa.
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04/06/2014
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19/06/2014
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1519
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508
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Determina
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Museo di Sant’Ilario, manutenzione straordinaria agli impianti (elettrico, illuminotecnico antincendio) oltre alla sistemazione della recinzione circostante la chiesa e gli scavi, ed alla manutenzione ordinaria presso l’immobile di via Cocchia - Liquidazi
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04/06/2014
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19/06/2014
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1518
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521
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Determina
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Liquidazione fattura n. 7/2013 a n. 9/2014 emesse dall'ing. Giuseppe Canelli quale 4° e 5° acconto per la D.L. misura e contabilità riferita ai lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento alle norme di sicurezza presso l'Ist. Tec. Ind. "G. B. Luc
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03/06/2014
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18/06/2014
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1517
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520
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Determina
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Manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento ubicati negli Uffici Provinciali e Edifici scolastici della Valle Caudina - omparto Valle Caudina - Liquidazuione fattura alla ditta TERMOCRISCI srl per € 4.337,78 IVA compresa-
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03/06/2014
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18/06/2014
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1516
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519
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Determina
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S.P. Completamento Tangenziale Ovest con la S.P. Ciardielli con svincolo Tangenziale Est di Benevento in località S. Colomba. Sentenza Corte di Appello di Napoli - Sez. I Civile n. 2627/2013 - Deposito Amministrativo presso la Tesoreria Provincilae dello
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03/06/2014
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18/06/2014
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1515
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518
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Determina
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Lavori di manutenzione ordinaria impianti idrosanitari presso il Liceo Scientifico di S. Bartolomeo in Galdo. Liquidazione fattura n. 14/2014 alla EDIL CERRO s.r.l. con sede a San Bartolomeo in Galdo, importo complessivo di € 1.354,29.
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03/06/2014
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18/06/2014
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1514
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517
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Determina
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Lavori di manutenzione ordinaria impianti idrosanitari presso il Liceo Scientifico di S. Bartolomeo in Galdo. Liquidazione fattura n. 13/2014 alla EDIL CERRO s.r.l. con sede a San Bartolomeo in Galdo, importo complessivo di € 1.012,23.
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03/06/2014
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18/06/2014
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1513
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515
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Determina
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Servizio di pulizia ordinaria al Centro Studi "Musa" di c/da Piano Cappelle per l'anno 2014 - Liquidazione fattura relativa al mese di Aprile 2014 - Ditta Puliblu di Romano Patrizia - Importo complessivo di € 488,00 -
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03/06/2014
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18/06/2014
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1512
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514
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Determina
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Ditta IEVOLELLA Liquidazione fattura per fornitura etichette - importo complessivo € 852,99
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03/06/2014
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18/06/2014
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1511
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507
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Determina
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BIBLIOTECA PROVINCIALE DI BENEVENTO - Gestione dei servizi di custodia, guardiania, carico e scarico di materiale librario - Liquidazione alla Cooperativa Sociale "LA CASA DEL SOLE" di S. Agata dè Goti (BN), PER I MESI di gennaio/febbraio/marzo 2014 - I
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03/06/2014
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18/06/2014
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