Albo Pretorio

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***NUOVE COORDINATE DI PAGAMENTO ALLA PROVINCIA***

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PUBBLICI

AVVISO ISCRIZIONE NUOVO ELENCO OPERATORI ECONOMICI DI FIDUCIA PER AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE E SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA MEDIANTE PORTALE INFORMATICO

 

 

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Elenco delle affissioni all'albo online

N. Reg. N. Atto Tipologia Oggetto Pubblicato il Scadenza
2547 765 Determina MUSEO DEL SANNIO DI BN - LAVORI URGENTI DI DISINFESTAZIONE DELL'AREA VERDE E INTERNA - APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA "ZETAGALASSIA SOC. COOP. ONLUS" DA COLLE SANNITA - IMPORTO € 750,30 26/09/2014 11/10/2014
2546 747 Determina AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI PROVINCIALI ALLA COOPERATIVA SOCIALE MALEVENTUM - PERIODO 1* SETTEMBRE 2014/ 30 SETTEMBRE 2014 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 11.102,00 IVA INCLUSA 26/09/2014 11/10/2014
2545 746 Determina SERVIZIO PULIZIA PRESSO SEDI C P I DI CERRETO S.-CIRCELLO-GUARDIA S.-MORCONE- SAN BARTOLOMEO IN G.- PONTELANDOLFO - S MARCO DEI CAVOTI-AFFIDAM DITTA DE CAPRIO GIOVANNA PER MESI UNO -PERIODO 1* SETTEMBRE 2014 - 30 SETTEMBRE 2014- I 26/09/2014 11/10/2014
2544 745 Determina ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE MEPA ALLA DITTA ERREBIAN SPA . IMPORTO COMPLESSIVO € 1.257,14 26/09/2014 11/10/2014
2543 744 Determina FORNITURA DIVISE ESTIVE E ACCESSORI X N. 7 CUSTODI DEL MUSEO DEL SANNIO-AFFIDAMENTO DITTA CATURANO ABBIGLIAMENTO SRL -IMPEGNO DI € 2499,00 26/09/2014 11/10/2014
2542 742 Determina LICEO "E FERMI" DI MONTESARCHIO- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDRICO-AFFIDAM DITTA TERMOCRISCI DA AIROLA. 26/09/2014 11/10/2014
2541 741 Determina LAVORI DI PULIZIA POZZETTI RACCOLTA ACQUE PIOVANE, TAGLIO ERBA, SIEPI, ARBUSTI PRESSO ISTITUTO GALILEI-VETRONE. DITTA LA PIETRA SRL. 26/09/2014 11/10/2014
2540 780 Determina CONTRATTO N. 2186 DEL 27.01.2014. - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA S.P. N. 87 – EX SS. 87 - SANNITICA. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1’ RATA DI € 60.634,73, COMPRESO IVA AL 2 26/09/2014 11/10/2014
2539 779 Determina CONTRATTO N. 2256 DELL’08.09.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRENSORIO VITULANESE – CAUDINO – ZONA 1 – ANNO 2013. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1’ RA 26/09/2014 11/10/2014
2538 778 Determina CONTRATTO N. 2234 DEL 29.05.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRENSORIO HINTERLAND BENEVENTO – ZONA 2. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1’ RATA DI € 58.682,0 26/09/2014 11/10/2014
2537 796 Determina SP FONDO VALLE TAMMARO - RIMOZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI - BONIFICA SITI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA IMPRESA ECOLOGIA PANELLA COSTANZA SRL PER L'IMPORTO DI € 9028,00 IVA COMPRESA 26/09/2014 11/10/2014
2536 795 Determina IST.TELESIA SEDE DI SOLOPACA- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPORTO E 2519,91- APPROVAZIONE E AFFIDAM.LAVORI DITTA CARPENTERIA PETRACCARO 26/09/2014 11/10/2014
2535 787 Determina IST D'ISTRUZIONE VIRGILIO DI S GIORGIO DEL S. LAVORI URGENTI PER LA DIVISIONE AULA DIDATTICA PRESSO LICEO TECNOLOGICO-AFFIDAMENTO DITTA S.D. COSTRUZIONI SRL IMPORTO E. 4294,18= IVA COMPRESA 26/09/2014 11/10/2014
2534 777 Determina ACQUISTO DI PNEUMATICI PER AUTO IN DOTAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE -DITTA CARDILLO SRL 26/09/2014 11/10/2014
2533 775 Determina SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO – EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 28.044,17, COMPRESO IVA, ALLA DITTA CUSANELLI GIOVANNI (C.F. CSNGNN62 26/09/2014 11/10/2014
2532 775 Determina INTERVENTO URGENTE DI ESPURGO DELLE CONDOTTE FOGNARIE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO DITTA BELARDO GERARDO - IMPORTO € 305,00 26/09/2014 11/10/2014
2531 774 Determina SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO – EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 18.634,00 COMPRESO IVA, ALLA DITTA CARUSO MARINO NUNZIO (PARTITA IVA 26/09/2014 11/10/2014
2530 772 Determina SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO – EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 18.411,36 COMPRESO IVA, ALLA DITTA PERUGINI & KIRSCBAUM SNC di Perugi 26/09/2014 11/10/2014
2529 773 Determina SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO – EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 10.430,20 COMPRESO IVA, ALLA DITTA EDIL MORELLI SRL, (Partita IVA 012 26/09/2014 11/10/2014
2528 771 Determina SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO – EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 5.808,00 COMPRESO IVA, ALLA DITTA OMAC Di Massimo Di Tocco, (Partita 26/09/2014 11/10/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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