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Elenco delle affissioni all'albo online
N. Reg. |
N. Atto |
Tipologia |
Oggetto |
Pubblicato il |
Scadenza |
2530
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772
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Determina
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SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO – EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 18.411,36 COMPRESO IVA, ALLA DITTA PERUGINI & KIRSCBAUM SNC di Perugi
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26/09/2014
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11/10/2014
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2529
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773
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Determina
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SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO – EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 10.430,20 COMPRESO IVA, ALLA DITTA EDIL MORELLI SRL, (Partita IVA 012
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26/09/2014
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11/10/2014
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2528
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771
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Determina
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SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO – EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 5.808,00 COMPRESO IVA, ALLA DITTA OMAC Di Massimo Di Tocco, (Partita
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26/09/2014
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11/10/2014
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2527
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772
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Determina
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SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSUNZIONE DI RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO GLI IST. SCOLASTICI E UFFICI PROVINCIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO NELL'AMBITO DEL CENTRO CAPOLUOGO - DURA
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26/09/2014
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11/10/2014
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2525
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771
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Determina
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MEG DI SOLOPACA - LAVORI URGENTI DI PULIZIA E DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA E DISINFEZIONE- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ECOLOGIA LA RA.COL SNC DI COLANGELO & C. DI BENEVENTO - IMPORTO € 976,00
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26/09/2014
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11/10/2014
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2524
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761
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Determina
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IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE AL SERVIZIO DELL'ITCG "A. M. DE LIGUORI" DI S. AGATA DE' GOTI - LAVORI DI COMPLETAMENTO 1° STRALCIO - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI COMPLEMENTARI - AFFIDAMENTO DITTA DE ROSA COSTRUZIONI SRL DI
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26/09/2014
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11/10/2014
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2523
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770
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Determina
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SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO – EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 11.035,20 COMPRESO IVA, ALLA DITTA CAPOZZI SEBASTIANO (Partita IVA 01
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26/09/2014
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11/10/2014
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2522
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750
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Determina
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ACQUISTO N. 5 SCANNER PER LE ESIGENZE DEI C.P.I. E DEGLI UFFICI DELL'ENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA PER IL TRAMITE DEL MEPA
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26/09/2014
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11/10/2014
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2521
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769
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Determina
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SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO – EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 49.733,42 COMPRESO IVA, ALLA DITTA VELARDO GIUSEPPE (Partita IVA 0113
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26/09/2014
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11/10/2014
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2520
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740
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Determina
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LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE IST.TEC. " S RAMPONE" DI BENEVENTO - IMPEGNO SPESA DI € 25.000,00 =
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26/09/2014
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11/10/2014
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2519
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768
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Determina
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SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO – EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 8.002,94 COMPRESO IVA, ALLA DITTA VOTTO DARIO (Partita IVA N. 0121088
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26/09/2014
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11/10/2014
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2518
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739
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Determina
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LAVORI DI COMPLETAMENTO ANTINCENDIO E MESSA IN SICUREZZA LICEO CLASSICO "VIRGILIO" DI S.GIORGIO DEL SANNIO BN- -IMPEGNO SPESA € 10.000,00=
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26/09/2014
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11/10/2014
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2517
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738
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Determina
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LAVORI DI COMPLETAMENTO ANTINCENDIO E MESSA IN SICUREZZA DELL'IST.TEC. "R LIVATINO" DI CIRCELLO-IMPEGNO SPESA € 10.000,00=
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26/09/2014
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11/10/2014
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2516
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767
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Determina
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SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO – EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 27.721,10, COMPRESO IVA, ALLA DITTA CIARLO LUIGI & DOMENICO SRL (Partita IVA
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26/09/2014
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11/10/2014
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2515
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737
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Determina
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LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE del Liceo Scientifico "E.MEDI" di S.BARTOLOMEO IN G. - IMPEGNO SPESA DI € 10.000,00
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26/09/2014
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11/10/2014
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2510
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212
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Determina
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Progetto "MARKET SOLIDALE".
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26/09/2014
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11/10/2014
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2514
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822
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Determina
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LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUTRIA FIORI snc di Orsino Mario Orsino Italo & C. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI DI ABBATTIMENTO DI UN ALBERO DI ALTO FUSTO SITO NEI GIARDINI DEL LICEO ARTISTICO DI VIA TIENGO DI BENEVENTO AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA
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25/09/2014
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10/10/2014
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2513
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817
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Determina
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SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA AL CENTRO STUDI DI C.DA PIANO CAPPELLE PER L'ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121 DEL 30/8/2014 RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2014 - DITTA PULIBLU DI ROMANO PATRIZIA - IMPORTO € 488,00 -
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25/09/2014
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10/10/2014
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2512
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816
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Determina
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LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "UNLIMITED SOFTWARE SRL" PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DELLA SALA SERVER, DELLE POSTAZIONI DI LAVORO E DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE DELLA PROVINCIA DI BN - PERIODO LUG/AGO 2014 - IMP
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25/09/2014
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10/10/2014
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2511
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179
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Determina
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FORNITURA QUOTIDIANI PER ESIGENZE ISTITUZIONALI.
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25/09/2014
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10/10/2014
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